金光中国 IT 电脑资产管理方案

| IT Asset Management Plan · 2026-06-16

📌 方案定位

IT 不越权、不推翻现有系统。通过 电脑名(XX+8位员工号) 串联 AD、SAP、HR 数据,利用向日葵弹窗 + KUBA-OA 流程,让员工自查、让责任部门发起修正,IT 只做发现和通报,不做资产归属变更的发起人。

700台电脑
500人驻外销售
2条防线
3个系统联动

📊 方案流程图

主 线 一 : 日 常 流 程 主 线 二 : 年 度 盘 点 前 自 查 ① 正常离职(HR 发起) KUBA-OA 强制选电脑去向 发回 IT 部门 清数据 + 库存待分配 部门暂存 指定暂存负责人 ② 非正常离职 邮件沟通 → 各方记录 → 统一落实 ③ 向日葵弹窗(每季度) 全员确认使用人 → 回执收集 ✅ 本人使用 ⚠️ 使用者不是本人 ④ KUBA-OA 资产变更 员工发起 → 主管签批 → 财务确认 IT 改电脑名 + 更新标签 流程收尾,由 IT 执行 ⑤ IT 联查异常通报 发清单给财务 + 责任部门 → 自行修正 ⏰ 盘点前 3 个月 IT 发起 财务年度盘点前自查 三表对账(AD / HR / SAP) Excel VLOOKUP,半天可完成 ✅ 一致 → 不用管 卡片正确,无需处理 ⚠️ 使用人不一致 列入异常清单 → 通报责任部门 🔴 >180天未登录 / SAP有AD无 通报区域主管追查 3 个月缓冲期 📋 部门自查修正 走 KUBA-OA 资产变更小工作流 ✅ 财务盘点时卡片已一致 审计 issue 大幅减少 目  标:离职不漏 · 换人可查 · 盘点减少 80% 差异 图例 主流程 对账线 子流程 主流程节点 判断/结果节点 最终目标 Confidential · Sinar Mas Agribusiness and Food · China IT

📋 背景

  • 全国约 1,600 名员工,配电脑约 700 台
  • 驻外销售人员约 500 人,VPN 连接,不加域
  • 工厂 / RHQ / 宁波等固定站点约 200 人,内网加域

🔧 已有工具

  • SAP 资产卡片(资产编号 + 中文使用人)
  • AD 域控(电脑名 XX+8位员工号、最后登录时间)
  • Sentinel One(S1,全集团安装)
  • 向日葵企业版(3 通道 600 台,弹窗 + 远程)
  • KUBA-OA(中国区审批流平台,IT 可自定义)

🎯 核心痛点

  • 实际使用人不明:卡片记张三,电脑在李四手上
  • 盘点全人工:Excel + 拍照,周期长反馈率低
  • 离职无人通知 IT:电脑没追回
  • 非正常离职:电脑直接消失
  • 资产标签跟不上,卡片更新门槛高

主线一:日常流程

① 正常离职(HR 发起)

处理方式说明
发回 IT 部门IT 收到后清数据,更新 SAP 卡片状态为「库存待分配」
部门暂存交接指定暂存负责人,新人到岗时发起「资产变更小工作流」

② 非正常离职

情况处理方式
当事人为普通员工IT 通报区域负责人追查,不走 OA 正式流程,邮件沟通后各方记录
当事人为部门负责人邮件通报 IT / 财务 / HR 主管 → 各自记录 → 待统一处理(如季度核销时一并落实)

③ 向日葵弹窗(每季度)

向所有驻外销售电脑发起弹窗确认,员工自查后回执。如发现「使用者不是本人」,在 KUBA-OA 发起资产变更小工作流。

④ KUBA-OA 资产变更小工作流

环节说明
发起人员工自查后发现使用人与卡片不符,在 OA 发起变更
签批同部门换人:部门负责人 → 财务确认;跨部门(同公司代码):两位部门负责人 → 财务确认
财务确认在 SAP 中更新资产卡片使用人
IT 改电脑名流程最后一步,由 IT 执行,将电脑名改为新员工的员工号
发起人贴标签重新黏贴资产标签,确保与本人信息一致

⑤ IT 联查异常通报

IT 通过 AD/向日葵/S1 联查发现电脑异常时(如电脑名与 SAP 卡片使用人不符),整理异常清单发给财务、工厂 IT、销售区域负责人,由责任部门自行决定是否发起修正。IT 不做修正发起人。

主线二:年度盘点前自查

时机:财务年度盘点前三个月,由 IT 主动发起一次三表对账。

原因:太早增加 IT 负担、部门容易疲劳;太晚部门来不及修正。提前三个月,部门有充足时间自查走 OA 流程,到财务正式盘点时卡片已基本对齐。

三表对账(Excel VLOOKUP,半天可完成)

数据源内容
AD所有计算机名(含最后登录时间)→ 解出 8 位员工号
HR 员工名册员工号 ↔ 中文名对照表(一次性提供)
SAP 资产卡片资产编号 + 中文使用人

比对结果及处理:

结果含义处理
✅ 一致卡片正确不用管
⚠️ 不一致换人了但卡片未更新列入异常清单 → 通报责任部门 → 走 OA 变更
🔴 >180天未登录可能闲置或已离职通报区域主管追查
🟡 SAP有AD无可能丢失或未入域通报区域主管确认

IT 将差异清单发给各责任部门,附说明邮件:「财务年度盘点将在三个月后启动,建议提前自查并走 OA 流程修正,避免盘点时出现差异审计 issue。」

各角色职责

💰 财务

创建/更新 SAP 资产卡片;发起全品类线下盘点;确认 OA 资产变更并更新 SAP。电脑盘点数据由 IT 在盘点前主动提供,财务引用。

👤 员工

发起离职流程时指定电脑交接人;确保资产标签与本人信息一致;收到向日葵通知后自查并发起资产变更。

👥 HR / 部门主管

正常离职流程指定电脑去向;非正常离职时邮件通报 IT;从简处理。

📋 部门负责人

审批离职、资产变更;非正常离职当事人为负责人时从简处理,邮件通报后待统一落实。

🖥️ IT

每季度向日葵弹窗通知;盘点前三个月三表对账通报异常;联查发现异常发清单给责任部门;维护 KUBA-OA 审批流;流程最后一步改电脑名。不主动改资产归属、不跳过流程。

📌 责任部门

收到 IT 异常清单后自行决定是否发起资产变更流程。

实施路线

1. 先谈(1-2 周)

跟财务沟通简化 SOP:同公司代码换人走 OA 电子流,跨公司代码维持纸质调拨单不动。

2. 再搭(3-5 周)

KUBA-OA 开发「资产变更小工作流」+ 开发「离职电脑处理节点」。

3. 脚本(1 周)

开发三表对账的 Excel/脚本模板:AD 拉取 → 员工号解析 → HR 对照 → SAP 比对。

4. 工具(1 周)

向日葵弹窗方案落地:弹窗文案设计 + 回执收集机制。

5. 首次发起

在下次财务盘点前三个月发起首次对账自查,检验流程并优化。

设计原则

#原则
1IT 不越权。 不主动改资产归属,不跳过财务/HR 流程。只提供数据、工具和通道。
2不推翻现有系统。 SAP 卡片、HR 流程、财务 Capex SOP 都不动,只叠加校验层和流程层。
3电脑名是锚点。 所有数据通过 XX+8位员工号串联。
4谁发现、谁通报、责任部门决定是否修正。 IT 不做修正的发起人。
5财务盘点不动。 盘点保持线下全品类流程,电脑数据由 IT 在盘点前主动提供做引用。